Отчет на изпълнение на Бюджет 2011 и Проект на Бюджет 2012 Община Брезник
Община Брезник предостави на редакцията Отчета на Бюджет 2011 и Проекта на Бюджет 2011. По-долу публикуваме и двата документа:
Отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. на Община Брезник /в лева/
| 
 Приходи за държавни дейности  | 
 план  | 
 отчет  | 
 приходи за местни дейности  | 
 план  | 
 отчет  | 
| 
 1.Неданъчни приходи  | 
 870  | 
 870  | 
 1.Имуществени данъци  | 
 166 672  | 
 206 253  | 
| 
 2.Получени субс.от ЦБ  | 
 1 826 333  | 
 1 826 328  | 
 2.Неданъчни приходи  | 
 341 812  | 
 425 213  | 
| 
 в т.ч.обща допъл.субс.  | 
 1 712 600  | 
 1 712 600  | 
 3.Получени субс.от ЦБ  | 
 832 741  | 
 832 739  | 
| 
 целева субсидия капит.р-ди  | 
 48 159  | 
 48 159  | 
 в т.ч.обща изравн.субс.  | 
 493 900  | 
 493 900  | 
| 
 получени от общини целеви трансфери  | 
 65 574  | 
 65 569  | 
 -за зимно поддържане  | 
 56 300  | 
 56 300  | 
| 
 3.Трансфери м/у бюд.с/ки  | 
 140 519  | 
 140 519  | 
 -целева субс.кап.р-ди  | 
 282 541  | 
 282 539  | 
| 
 в т.ч.-получ.трансфери  | 
 64 833  | 
 64 833  | 
 3.Трансфери  | 
 -181 141  | 
 -181 141  | 
| 
 -трансфери от МТСП по програми на осиг. и заетост  | 
 75 861  | 
 75 861  | 
 -получен трансфер  | 
 7 424  | 
 7 424  | 
| 
 -предоставен трансфер  | 
 -175  | 
 -175  | 
 -предоставен трансфер  | 
 -188 565  | 
 -188 565  | 
| 
 4.Депозити и средства по с-ки  | 
 135 716  | 
 -38 577  | 
 4.Временни безлихвени заеми  | 
 448 132  | 
 209 873  | 
| 
 -остатък в лв.от предход п-д  | 
 135 716  | 
 135 716  | 
 5.Заеми от др.банки  | 
 -466 400  | 
 -466 400  | 
| 
 наличност в края на п-да  | 
 
  | 
 -174 293  | 
 Депозити и ср-ва по с-ки  | 
 221 136  | 
 156 251  | 
| 
 Всичко държавни д-сти:  | 
 2 103 438  | 
 1 929 140  | 
 -остатък в лв.от пред.п-д  | 
 221 135  | 
 221 136  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 -наличност в края на п-да  | 
 
  | 
 - 64 885  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 Всичко местни д-сти:  | 
 1 362 952  | 
 1 182 788  | 
| 
 Разходи за държавни дейности по функции:  | 
 2 103 438  | 
 1 929 140  | 
 Разходи за местни дейности по функции:  | 
 1 362 952  | 
 1 182 788  | 
| 
 1.Общи държавни служби  | 
 505 169  | 
 505 169  | 
 1.Общи дър.служби  | 
 428 498  | 
 352 950  | 
| 
 2.Отбрана и сигурност  | 
 91 217  | 
 56 461  | 
 2.Образование  | 
 72 184  | 
 69 633  | 
| 
 3.Образование  | 
 1 159 512  | 
 1 089 826  | 
 3.Здравеопазване  | 
 165 000  | 
 165 000  | 
| 
 4.Здравеопазване  | 
 32 003  | 
 18 874  | 
 4.Социално осиг.подп.и грижи  | 
 179 000  | 
 167 674  | 
| 
 5.Социално осиг.,подп.и грижи  | 
 190 764  | 
 139 116  | 
 5.Жил.стр.,БКС  | 
 337 450  | 
 268 780  | 
| 
 6.Почивно дело,културни и рел.д-сти  | 
 92 392  | 
 87 313  | 
 6.Почивно дело,култ.и религ.дейности  | 
 - 138 590  | 
 -143 743  | 
| 
 7.Икон.д-сти и услуги  | 
 32 381  | 
 32 381  | 
 7.Икон.дейности и услуги  | 
 306 077  | 
 291 161  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 8.Р-ди некв.в др.функции  | 
 11 333  | 
 11 333  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 9.Резерв  | 
 2 000  | 
 
  | 
Проекто-Бюджет 2012 г. /в лева/
| 
 Приходи за делегирани от държавата дейности  | 
 1 875 876  | 
 Приходи с местен характер  | 
 1 348 311  | 
| 
 неданъчни приходи  | 
 529  | 
 Данъчни приходи  | 
 178 300  | 
| 
 Обща допълваща субсидия  | 
 1 613 610  | 
 Неданъчни приходи  | 
 395 310  | 
| 
 Целева субсидия за капиталови разходи  | 
 87 444  | 
 Трансфери за местни дейности  | 
 782 456  | 
| 
 Преходен остатък от 2011 г.  | 
 174 293  | 
 в т.ч.обща изравнителна субсидия  | 
 493 900  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 за зимно поддържане  | 
 56 300  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 целева субсидия за капиталови разходи  | 
 232 256  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 Временни безлихвени заеми  | 
 - 72 640  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 Преходен остатък от 2011 г.  | 
 64 885  | 
| 
 Разходи за делегирани от държавата дейности по функции  | 
 1 875 876  | 
 Разходи за местни дейности по функции  | 
 1 348 311  | 
| 
 1.Общи държавни служби  | 
 439 100  | 
 1.Общи държавни служби  | 
 286 521  | 
| 
 2.Отбрана и сигурност  | 
 101 753  | 
 2.Образование  | 
 75 500  | 
| 
 3.Образование  | 
 1 099 131  | 
 3.Здравеопазване  | 
 39 000  | 
| 
 4.Здравеопазване  | 
 34 602  | 
 4.Социално осиг.,подпом.и грижи  | 
 223 640  | 
| 
 5.Социално осиг.,подп.и грижи  | 
 106 683  | 
 5.Жилищно строителство,БКС  | 
 291 460  | 
| 
 6.Почивно дело,културни и религ.дейности  | 
 94 607  | 
 6.Почивно дело,културни и религ.дейности  | 
 40 000  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 7.Икон.дейности и услуги  | 
 290 087  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 8.Разходи некв.в др.функции  | 
 5 600  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 9.Резерв  | 
 6 958  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 11.Дофинансиране на държавни дейности с общински п-ди -Общи държ.служби  | 
 89 545  | 
Документите могат да бъдат видяни и на сайта на общината.
 

сичко ли требе да ходи у
сичко ли требе да ходи у ноевци -.БАТИ НОЕВСКИТЕ БОКЛУЦИ
Какво е разпределението по
Какво е разпределението по кметства - Ноевци по-точно, а и за останалите?