Отчет на изпълнение на Бюджет 2011 и Проект на Бюджет 2012 Община Брезник
Община Брезник предостави на редакцията Отчета на Бюджет 2011 и Проекта на Бюджет 2011. По-долу публикуваме и двата документа:
Отчет за изпълнението на бюджета за 2011 г. на Община Брезник /в лева/
Приходи за държавни дейности |
план |
отчет |
приходи за местни дейности |
план |
отчет |
1.Неданъчни приходи |
870 |
870 |
1.Имуществени данъци |
166 672 |
206 253 |
2.Получени субс.от ЦБ |
1 826 333 |
1 826 328 |
2.Неданъчни приходи |
341 812 |
425 213 |
в т.ч.обща допъл.субс. |
1 712 600 |
1 712 600 |
3.Получени субс.от ЦБ |
832 741 |
832 739 |
целева субсидия капит.р-ди |
48 159 |
48 159 |
в т.ч.обща изравн.субс. |
493 900 |
493 900 |
получени от общини целеви трансфери |
65 574 |
65 569 |
-за зимно поддържане |
56 300 |
56 300 |
3.Трансфери м/у бюд.с/ки |
140 519 |
140 519 |
-целева субс.кап.р-ди |
282 541 |
282 539 |
в т.ч.-получ.трансфери |
64 833 |
64 833 |
3.Трансфери |
-181 141 |
-181 141 |
-трансфери от МТСП по програми на осиг. и заетост |
75 861 |
75 861 |
-получен трансфер |
7 424 |
7 424 |
-предоставен трансфер |
-175 |
-175 |
-предоставен трансфер |
-188 565 |
-188 565 |
4.Депозити и средства по с-ки |
135 716 |
-38 577 |
4.Временни безлихвени заеми |
448 132 |
209 873 |
-остатък в лв.от предход п-д |
135 716 |
135 716 |
5.Заеми от др.банки |
-466 400 |
-466 400 |
наличност в края на п-да |
|
-174 293 |
Депозити и ср-ва по с-ки |
221 136 |
156 251 |
Всичко държавни д-сти: |
2 103 438 |
1 929 140 |
-остатък в лв.от пред.п-д |
221 135 |
221 136 |
|
|
|
-наличност в края на п-да |
|
- 64 885 |
|
|
|
Всичко местни д-сти: |
1 362 952 |
1 182 788 |
Разходи за държавни дейности по функции: |
2 103 438 |
1 929 140 |
Разходи за местни дейности по функции: |
1 362 952 |
1 182 788 |
1.Общи държавни служби |
505 169 |
505 169 |
1.Общи дър.служби |
428 498 |
352 950 |
2.Отбрана и сигурност |
91 217 |
56 461 |
2.Образование |
72 184 |
69 633 |
3.Образование |
1 159 512 |
1 089 826 |
3.Здравеопазване |
165 000 |
165 000 |
4.Здравеопазване |
32 003 |
18 874 |
4.Социално осиг.подп.и грижи |
179 000 |
167 674 |
5.Социално осиг.,подп.и грижи |
190 764 |
139 116 |
5.Жил.стр.,БКС |
337 450 |
268 780 |
6.Почивно дело,културни и рел.д-сти |
92 392 |
87 313 |
6.Почивно дело,култ.и религ.дейности |
- 138 590 |
-143 743 |
7.Икон.д-сти и услуги |
32 381 |
32 381 |
7.Икон.дейности и услуги |
306 077 |
291 161 |
|
|
|
8.Р-ди некв.в др.функции |
11 333 |
11 333 |
|
|
|
9.Резерв |
2 000 |
|
Проекто-Бюджет 2012 г. /в лева/
Приходи за делегирани от държавата дейности |
1 875 876 |
Приходи с местен характер |
1 348 311 |
неданъчни приходи |
529 |
Данъчни приходи |
178 300 |
Обща допълваща субсидия |
1 613 610 |
Неданъчни приходи |
395 310 |
Целева субсидия за капиталови разходи |
87 444 |
Трансфери за местни дейности |
782 456 |
Преходен остатък от 2011 г. |
174 293 |
в т.ч.обща изравнителна субсидия |
493 900 |
|
|
за зимно поддържане |
56 300 |
|
|
целева субсидия за капиталови разходи |
232 256 |
|
|
Временни безлихвени заеми |
- 72 640 |
|
|
Преходен остатък от 2011 г. |
64 885 |
Разходи за делегирани от държавата дейности по функции |
1 875 876 |
Разходи за местни дейности по функции |
1 348 311 |
1.Общи държавни служби |
439 100 |
1.Общи държавни служби |
286 521 |
2.Отбрана и сигурност |
101 753 |
2.Образование |
75 500 |
3.Образование |
1 099 131 |
3.Здравеопазване |
39 000 |
4.Здравеопазване |
34 602 |
4.Социално осиг.,подпом.и грижи |
223 640 |
5.Социално осиг.,подп.и грижи |
106 683 |
5.Жилищно строителство,БКС |
291 460 |
6.Почивно дело,културни и религ.дейности |
94 607 |
6.Почивно дело,културни и религ.дейности |
40 000 |
|
|
7.Икон.дейности и услуги |
290 087 |
|
|
8.Разходи некв.в др.функции |
5 600 |
|
|
9.Резерв |
6 958 |
|
|
11.Дофинансиране на държавни дейности с общински п-ди -Общи държ.служби |
89 545 |
Документите могат да бъдат видяни и на сайта на общината.
сичко ли требе да ходи у
сичко ли требе да ходи у ноевци -.БАТИ НОЕВСКИТЕ БОКЛУЦИ
Какво е разпределението по
Какво е разпределението по кметства - Ноевци по-точно, а и за останалите?